(原标题:2025年海利得内部控制自我评价报告)
浙江海利得新材料股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司已建立涵盖治理结构、组织架构、子公司管理、采购销售、财务报告、预算管理、信息系统等方面的内部控制制度,并通过日常监督与专项监督相结合的方式持续优化。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的事项。