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纳睿雷达: 广东纳睿雷达科技股份有限公司内部审计制度(2026年4月修订)内容摘要

(原标题:广东纳睿雷达科技股份有限公司内部审计制度(2026年4月修订))

广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了内部审计制度,旨在加强内部审计工作管理,提升审计质量,规范运作,保护公司及投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《审计法》等法律法规及公司章程制定,明确了内部审计机构的设置、职责权限、审计实施流程、信息披露要求及奖惩机制。审计部在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督,并定期提交审计报告。制度还规定了审计部的独立性、保密义务及对重大事项的审计重点。

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