(原标题:西安陕鼓动力股份有限公司2025年度内部控制审计报告)
西安陕鼓动力股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所出具了内部控制审计报告,认为公司财务报告内部控制有效,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会对内部控制评价结果负责,内部控制评价范围涵盖公司及合并报表子公司,覆盖主要业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。