(原标题:紫燕食品董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)
紫燕食品集团股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年审计工作履行了监督职责。审计委员会审查了立信的资质、独立性及业务能力,认为其具备为公司提供审计服务的能力。在审计过程中,审计委员会与年审会计师就审计计划、重点事项及初步审计意见进行了沟通,并审阅了公司2025年度财务报告和内部控制评价报告。立信能够坚持独立、客观审计,出具的报告真实、完整、公允地反映了公司财务状况和经营成果。审计委员会同意将相关报告提交董事会审议。
