(原标题:内部控制审计报告)
立信会计师事务所对潜江永安药业股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷。内部控制存在固有局限性,审计结果对未来有效性推测具有风险。