(原标题:内部审计制度(2026年修订))
深圳市怡亚通供应链股份有限公司为规范内部审计工作,制定了《内部审计制度(2026年修订)》,明确内部审计的范围、机构设置、职责分工及实施措施。制度规定内部审计部门在董事会领导下独立开展工作,负责对公司及下属单位的财务收支、内部控制、风险管理等进行审计监督。审计部门需至少每季度向董事会或审计委员会报告工作情况,每年提交内部审计报告。制度还明确了审计发现问题的整改机制、结果应用及责任追究等内容,适用于公司及控股子公司。