(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告)
三川智慧科技股份有限公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行监督并形成报告。北京兴华具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,近三年未因执业行为受到处罚。公司履行了续聘审议程序,审计委员会全程跟进年报审计工作,与会计师事务所就审计计划、风险判断、审计重点等充分沟通。北京兴华对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告,认为财务报表公允反映公司财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会认为其审计工作客观、公正、及时,切实履行了监督职责。
