(原标题:2025年度内部控制评价报告)
三川智慧科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及主要子公司全部资产和营业收入,涵盖组织架构、资金管理、投资、采购、销售、信息披露等关键业务流程。公司董事会认为内部控制目标基本实现,且自评价基准日至报告发布日未发生影响结论的重大变化。