(原标题:公司2025年度内部控制评价报告)
浙江伟星实业发展股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖公司及十九家子公司、二十六家分公司,涵盖公司治理、组织结构、财务管理、信息披露、关联交易、对外担保等重点业务和高风险领域。内部控制缺陷认定标准分为财务报告和非财务报告两类,报告期内无重大或重要缺陷。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。
