(原标题:2025年度内部控制评价报告)
江苏金智科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告指出,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司按照企业内部控制规范体系要求,对内部控制的设计与运行进行了全面评价,涵盖组织架构、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。重点评价了对外投资、关联交易、对外担保、信息披露等高风险领域。内部控制评价范围覆盖公司及下属子公司全部资产和营业收入。2025年内未发生影响内部控制有效性的重大变化。