(原标题:江西宏柏新材料股份有限公司内部控制审计报告)
中汇会计师事务所对江西宏柏新材料股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对内部控制有效性发表意见。