(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
广州迪森热能技术股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司治理、组织机构、资金管理、销售与收款、采购与付款、资产管理、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等重点业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的重大变化。