(原标题:晶华新材2025年内部控制评价报告)
上海晶华胶粘新材料股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表的比例均为100%。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的因素。内部控制审计意见与公司评价结论一致。