(原标题:伊之密股份有限公司2025年度内部控制审计报告)
天健会计师事务所对伊之密股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,并明确注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。