(原标题:株冶集团2025年度内部控制评价报告)
株洲冶炼集团股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司本部及主要子公司,覆盖资产总额和营业收入比例均为100%。公司内部控制体系运行良好,2026年将持续完善内控体系,提升规范运作水平。