(原标题:奥锐特药业股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告)
奥锐特药业股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了监督。致同会计师事务所具备专业资质和执业能力,完成了公司2025年度财务报告审计、内部控制审计及募集资金使用情况核查等工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会审前、审中与会计师事务所就审计范围、时间安排、人员独立性等进行了沟通,并审议通过了年度报告及相关专项报告。认为其审计工作客观、公正,有效履行了监督职责。
