(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
浙江万安科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及控股子公司的主要业务和事项,包括组织架构、人力资源、财务管理、销售管理、资产管理等。公司建立了内部控制监督机制,通过审计委员会和内审部实施持续监督。报告期内未发现重大或重要缺陷,内部控制运行有效。