(原标题:2025年内部控制自我评价报告)
伊之密股份有限公司董事会对2025年度内部控制情况进行自我评价,认为公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷。评价涵盖组织架构、风险评估、财务管理、采购、销售、研发、信息系统等主要业务和高风险领域,内部控制体系健全并有效运行。