(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告)
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所2025年度履职情况进行了评估。立信具备专业资质和执业能力,续聘程序符合规定。在审计过程中,立信对公司2025年度财务报表、内部控制、募集资金使用及关联方资金占用等情况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过会议和沟通,监督审计工作进展,认为立信独立、客观、公正地完成了审计任务,切实履行了监督职责。