(原标题:百隆东方2025内部控制自我评价报告)
百隆东方股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及全部合并报表子公司,涉及组织架构、资金活动、采购、销售、财务报告等主要业务和事项。审计委员会和管理层对内部控制的建立健全和有效实施承担责任。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的因素。
