(原标题:浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告)
浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会对2025年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况进行报告。天健所具备相关资质和独立性,负责公司2025年度财务报告及内部控制审计等工作,并就审计计划、风险判断、重大事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。审计委员会通过会议审议、听取汇报等方式,对审计过程进行监督,认为天健所在审计工作中坚持公允、客观原则,按时完成审计任务,出具的报告客观、完整、清晰。公司已履行续聘审计机构的相关决策程序。
