(原标题:2025年度内部控制自我评价报告及相关意见)
江苏华信新材料股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,公司已建立健全内部控制制度并有效实施,于基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。内部控制涵盖组织架构、人力资源、采购管理、生产管理、销售管理、财务报告管理等主要业务和事项。审计委员会、独立董事及董事会均审议通过该报告,认为公司内部控制体系完善且运行有效。