(原标题:中信证券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见)
中信证券对公司2025年度内部控制自我评价报告进行了核查。纳入评价范围的单位资产和营业收入均占合并财务报表的100%。评价范围涵盖公司治理、财务管理、销售与收款、采购与付款、研发管理、信息披露等主要业务和事项。重点关注的高风险领域包括原材料价格波动、市场竞争、存货管理、客户行业波动、国际贸易等。公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。保荐人认为公司内部控制制度在所有重大方面符合相关法律法规要求,内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制建设及运行情况。
