(原标题:大湖健康产业股份有限公司2025年内部控制评价报告)
大湖健康产业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖公司本部及下属分、子公司,涵盖组织架构、资金活动、采购销售、资产管理等主要业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性结论的重大变化。公司持续完善内控制度,2025年度修订多项管理制度,2026年将继续优化内控体系,提升治理水平。
