(原标题:苏豪弘业2025年内部控制评价报告)
苏豪弘业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司于基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及8家子公司,资产总额和营业收入占比分别为97.35%和99.21%。重点关注资金活动、采购、销售、合同管理等高风险领域。报告期内未发现重大或重要缺陷,且无未完成整改事项。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。
