(原标题:大西洋董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告)
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行了监督职责。审计委员会审查了会计师事务所的资质、独立性及执业质量,审议通过续聘议案,并在审计过程中与年审会计师就审计计划、关键事项、初步意见等进行了沟通。信永中和对公司2025年度财务报告及内部控制有效性出具了标准无保留意见审计报告。审计委员会认为其履职尽责,确保了审计工作的及时性与准确性。