(原标题:正泰电器内部审计工作制度(草案)(H股发行并上市后适用))
浙江正泰电器股份有限公司制定《内部审计工作制度(草案)》,明确内部审计工作的职责、权限、工作内容及程序。该制度适用于公司及控股公司,内审机构在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督,并开展专项审计。制度规定了内审人员的任职要求、职业操守及回避原则,明确了审计报告的编制与反馈机制,以及对违规行为的处罚措施。本制度自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。