(原标题:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司内部审计管理制度(2026年4月修订))
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确内部审计工作的职责、权限和工作程序。制度依据国家相关法律法规及公司治理文件制定,适用于公司及子公司、重要参股公司。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责内部控制评估、财务审计、任期责任审计、专项审计等,并有权查阅资料、调查取证、提出处理建议。审计工作实行计划管理,经过准备、实施、报告和后续跟踪程序,审计档案需定期归档。对违反制度的行为将提出处罚建议,审计人员也须遵守职业规范。
