首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

勘设股份: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司内部审计管理制度(2026年4月修订)内容摘要

(原标题:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司内部审计管理制度(2026年4月修订))

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确内部审计工作的职责、权限和工作程序。制度依据国家相关法律法规及公司治理文件制定,适用于公司及子公司、重要参股公司。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责内部控制评估、财务审计、任期责任审计、专项审计等,并有权查阅资料、调查取证、提出处理建议。审计工作实行计划管理,经过准备、实施、报告和后续跟踪程序,审计档案需定期归档。对违反制度的行为将提出处罚建议,审计人员也须遵守职业规范。

APP下载
广告
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示勘设股份行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,估值合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-