(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系的要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。评价范围涵盖公司治理结构、组织架构、人力资源、销售与收款、采购与付款、资金活动、资产管理、关联交易、对外担保、募集资金管理、信息披露等主要业务和事项。内部控制缺陷认定标准分为财务报告和非财务报告两类,并明确了定量与定性标准。报告期内未发现各类内部控制缺陷,亦无其他需说明的重大事项。
