(原标题:大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于辰欣药业股份有限公司内控审计报告)
大信会计师事务所对辰欣药业股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,辰欣药业董事会出具2025年度内部控制评价报告,确认于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系运行有效。