(原标题:2025年度内部控制评价报告)
招商局港口集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。评价范围涵盖公司及下属主要单位,覆盖组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告等主要业务和事项。内部控制缺陷认定标准包括定性与定量标准,报告期内未发现重大或重要缺陷,且基准日后无影响内部控制有效性的变化。