(原标题:600629_华建集团_2025年_内部控制评价报告)
华东建筑集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入分别占合并报表的95.65%和92.25%。公司未发现重大、重要缺陷,一般缺陷将作为下一年度重点改进内容。上一年度一般缺陷已基本完成整改。