(原标题:2025年12月31日内部控制审计报告)
信永中和会计师事务所对苏豪弘业期货股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。注册会计师责任包括对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能。