(原标题:锦江航运2025年度董事会审计委员会履职报告)
上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告。审计委员会由管一民、黄顺刚、姜丽丽组成,管一民任主任委员。2025年共召开6次会议,审议了公司定期报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项。委员会监督外部审计和内部审计工作,评估内部控制有效性,审核财务信息真实性,认为公司财务报告真实准确完整,内部控制有效,未发现重大缺陷。委员会还履行了《公司法》规定的监事会职权。