(原标题:上港集团2025年度内部控制评价报告)
上海国际港务(集团)股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额占合并报表的92.03%,营业收入占比81.50%。审计意见与公司评价结论一致。2026年公司将继续优化内控体系,强化风险防控,推进数字化转型与绿色发展。