(原标题:宏盛股份内部控制审计报告书)
中兴华会计师事务所对无锡宏盛换热器制造股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,公司董事会出具了2025年度内部控制评价报告,确认不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计意见与公司评价结论一致。