(原标题:2025年度内部控制评价报告)
北自所(北京)科技发展股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围覆盖公司及下属单位,资产总额和营业收入占比均为100%。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的因素发生。上一年度发现的一般缺陷已完成整改,2025年内部控制体系运行稳定有效。