(原标题:2025年内部控制评价报告)
浙江金鹰股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。结果显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表的100%。审计机构出具的意见与公司评价结论一致。2026年公司将持续优化内控制度,加强风险防范。