(原标题:信达地产关于安永华明会计师事务所从事2025年度公司审计工作的履职情况评估报告)
安永华明会计师事务所负责公司2025年度财务报表及内部控制审计,审计范围包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附注,并对大股东及其他关联方资金占用情况出具专项说明。审计工作自2025年10月初启动,历时约六个月,执行了风险评估、控制测试和实质性程序,获取了充分适当的审计证据。安永华明出具了无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。审计过程中提出了改进意见,公司已采纳并实施。审计团队具备专业胜任能力,保持了独立性。
