(原标题:信达地产审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)
2025年度,董事会审计委员会监督安永华明会计师事务所对公司年报及内部控制开展审计。安永华明具备执业资质和专业能力,审计过程中遵循审计准则,与审计委员会就审计计划、重点事项等进行了充分沟通。审计委员会通过审前、审中、审后三次会议,督促审计工作按时推进,并审阅审计结论。最终安永华明出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会认为其审计程序充分、证据可靠,服务质量符合要求。