(原标题:中国国贸2025年度内部控制评价报告)
中国国际贸易中心股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及主要下属单位,覆盖资产总额和营业收入比例均为100%。评价工作基于既定的定量与定性标准开展,报告期内存在部分一般缺陷,均已及时整改,不影响内部控制目标实现。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。
