(原标题:海外监管公告 - 2025年度内部控制评价报告)
三一重工股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告,评估基准日为2025年12月31日。根据企业内部控制规范体系要求,公司董事会对公司内部控制的有效性进行了评价。报告指出,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司,资产总额和营业收入分别占合并报表的85.77%和78.23%。重点业务包括组织结构、人力资源、资金管理、采购销售、财务报告、关联交易、信息系统等。公司采用定量与定性相结合的标准认定缺陷,未发现重大或重要缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。报告经董事会授权,由董事长向文波签署。
