(原标题:海外监管公告)
苏州纳芯微电子股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告,基于《企业内部控制基本规范》及配套指引,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评估。董事会声明已建立健全并有效实施内部控制,确保财务报告及相关信息真实完整,资产安全,经营合法合规。评价结果显示,于基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷,且自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的因素发生。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表的100%,涵盖组织架构、采购管理、销售业务、财务报告等主要业务和事项,重点关注资金管理、采购、存货、研发和销售等高风险领域。公司对发现的一般缺陷实行“即发现,即整改”,均已落实整改措施。2026年将持续优化内控制度,提升风险管理水平。
