(原标题:于其他市场发布的公告--《2025年度内部控制评价报告和内部控制审计报告》)
广深铁路股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行了评价。董事会声明已建立健全并有效实施内部控制,保证报告真实、准确、完整。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额占合并报表总资产的99%,营业收入占比100%。重点关注的资金管理、资产管理、收入核算、财务报告编制等高风险领域未发现重大缺陷。报告期内无须整改的重大或重要缺陷,于评价基准日亦无未完成整改的重大或重要缺陷。公司将继续完善内控制度,强化执行与监督,促进可持续发展。
