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江苏宁沪高速公路(00177.HK):海外监管公告 - 2025年度内部控制审计报告内容摘要

(原标题:海外监管公告 - 2025年度内部控制审计报告)

江苏宁沪高速公路股份有限公司发布了2025年度内部控制审计报告。该报告由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具,审计意见基于《企业内部控制审计指引》及相关中国注册会计师执业准则。报告对象为公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,并对其有效性进行评价;注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制的有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,可能无法完全防止或发现错报。审计结论认为,公司在上述日期按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告签署日期为2026年3月27日,由中国注册会计师黄晓冬、曹洋签字。

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