(原标题:中国石油天然气股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
中国石油天然气股份有限公司发布了《2025年度内部控制评价报告》,该报告基于《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评估。董事会声明已建立健全并有效实施内部控制,审计委员会履行监督职责,经理层负责日常运行。报告指出,于评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制的重大缺陷,内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%,涵盖油气勘探、生产、销售、炼化、新能源、财务管理、资产管理等主要业务和高风险领域。公司采用定量与定性相结合的标准认定内部控制缺陷,财务与非财务报告重大缺陷的定量标准均为利润总额的5%及以上。报告期内未发现重大或重要缺陷,且无未完成整改的情况。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。
