(原标题:海外监管公告)
本公告为中船海洋与防务装备股份有限公司发布的《2025年度内部控制审计报告》。报告由注册会计师依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,对中船防务公司截至2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计。审计意见指出,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时说明,建立健全和有效实施内部控制是公司董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能,且未来有效性存在推测风险。
