(原标题:海外监管公告 - 2025年度内部控制审计报告)
本公告为上海复旦微电子集团股份有限公司根据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条刊发的海外监管公告。公告载列了公司在上海证券交易所网站发布的《2025年度内部控制审计报告》全文,供投资者参阅。该内部控制审计报告由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具,审计意见显示,上海复旦微电子集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,不能完全防止或发现错报,且未来有效性可能因环境变化而产生风险。安永华明会计师事务所的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。
