(原标题:海外监管公告 – 2025年度内部控制评价报告)
南京熊猫电子股份有限公司发布了《2025年度内部控制评价报告》,根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评估。报告指出,于内部控制评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价结论为有效,且与内部控制审计意见一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%,涵盖母公司及主要子公司。评价重点包括“三重一大”决策机制、投资并购、购销业务、财务管理、资金资产、研发项目、合同管理等领域。公司未发现财务报告或非财务报告的重大及重要缺陷,仅发现5个非财务报告一般缺陷,均已整改。上年度内控缺陷已完成整改。2025年公司新制定多项审计管理制度,强化内控体系建设。2026年将持续优化风险防控、业务管控、组织结构及信息化建设。
