(原标题:中自科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告)
中自科技股份有限公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2025年度履职情况进行了监督。信永中和具备专业资质和执业能力,完成了公司2025年度财务报告、内部控制、募集资金使用及关联方资金占用等情况的审计与核查,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会在年报审计期间多次召开会议,就审计计划、重点事项、初审意见等与会计师事务所及管理层进行沟通,认为其审计工作公允、客观、独立,按时完成了各项审计任务。